为持续规范公司经营行为,建立良好经营环境,确保公司稳健发展,12月,财务公司采取四项措施顺利完成法律、合规、风险、内控(以下简称“四合一”)2024年度自查自评工作。
01加强组织,推动工作有序开展。
公司高度重视年度“四合一”评估工作,公司领导牵头,法务风控部制定实施方案,各部门积极配合,形成衔接紧密、协同高效的工作局面,确保评估工作有序开展。
02明确目标,保证评估取得实效。
建立和完善内部治理和组织架构,形成科学决策、执行和监督机制。通过评估,识别公司2025年度面临的重大风险,规范公司经营行为,保证公司健康运行,实现公司发展战略。
03细化内容,确保评估覆盖全面。
公司围绕“全覆盖、制衡性、审慎性、相匹配”原则,从风险、合规、法务、案件等四个方面开展评估,确保评估工作能够覆盖业务经营各方面。
04压实责任,充分揭示内控缺陷。
公司要求具体实施部门压实工作责任,本着客观、端正的态度,全方位、多角度开展评估,加大评估的深度和广度,确保评估不流于形式、不浮于表面,使问题充分暴露。
下一步针对2024年评估出的内控缺陷,公司将划分责任部门,制定整改措施,明确整改期限,及时解决存在问题,进一步完善全面风险管理体系,有效防范操作风险。