为宣贯落实财务公司全面风险管理及内控体系建设项目,依据《中国大唐集团财务有限公司风险管理及内控体系建设项目全面落地工作方案》,3月30日,财务公司组织进行了本年度金融大讲堂之制度大讲堂第一讲:风险合规与审计制度专题宣讲。
财务公司党组书记、副总经理姜进明,副总经理、党组成员、党组纪检组组长杨娅,副总经理、党组成员彭志刚出席。
本次宣讲分为两部分:第一部分由风险与合规管理部经理助理张鸿雁就风险合规制度体系、风险合规组织体系、风险管理主要流程、合规管理主要流程进行宣讲;第二部分由监察审计部经理助理姚利对内部审计的相关制度和流程进行宣讲。
2016年是财务公司全面落实内控体系的关键一年,公司将全面按照内控手册和制度要求,在各部门、各岗位和各流程实施标准化管理,全面推进公司内控和业务流程建设的标准化。本次专题宣讲普及了风险与合规管理部、监察审计部的相关制度、流程和风险点,有利于推进全流程风险点的防范,有利于推进部门之间工作的衔接,有利于有序推进内控体系项目的落地。
本次活动由风险与合规管理部联合监察审计部承办,公司各部门经理、副经理、经理助理和普通员工约30人参加。